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2018年平凉市工业和信息化局部门决算(汇总)

  • 发布时间 :
  • 2019-09-17 11:15:00
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  • 办公室
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一、部门基本情况

(一)职责职能

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市工业和信息化产业发展的政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,组织实施“工业强市”战略,推进新型工业化建设进程。

2.拟订全市工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施,协调解决新型工业化进程中的重大问题,积极推进工业化和信息化融合。

3.监测、分析全市工业和信息产业、生产性服务业经济运行态势,统计并发布相关指导信息,进行预测预警和信息引导;综合协调煤、电、油、气、运等重要生产要素的保障;负责烟草、盐业行政管理、执法监督和医药等物资储备管理。

4.研究和规划全市工业和信息产业投资布局,拟订并定期公布工业和信息化产业投资项目引导目录,论证、申报、审核、核准、审批工业建设项目;负责全市重点工业项目的监督和检查;及时收集、了解掌握工业项目动态,参与全市工业项目建设协调与服务工作。

5.确定工业和信息产业固定资产投资规模和方向,提出中央、省、市用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见并进行监督管理;按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;抓好工业发展平台建设,负责工业园区(集中区)管理指导和协调服务工作。

6.指导工业和信息产业的技术创新和技术进步,组织实施重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,促进工业高新技术产业发展;协调指导企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

7.负责工业和信息产业应急管理、产业安全和国防信息动员等有关工作;指导工业和通信行业安全生产,参与重特大安全生产事故的调查、处理;监督管理民爆器材行业生产、流通安全。

8.负责编制能源化工、新型建材、装备制造、农产品精深加工、高新技术等重点行业、重点产业的发展规划,拟定相关政策措施,组织实施重大建设项目,推动产业集群培育。

9.负责工业和信息化产业节能减排工作综合协调,拟订工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施,推进清洁生产。

10.负责中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

11.指导协调工业信息资源开发利用;组织实施国家和省、市工业信息技术标准,指导电子信息产业质量管理、行政执法,推动信息服务业和新兴产业的发展。

12.协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全市信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

13.会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施平凉境内无线电管制。

15.负责指导、协调工业和信息化行业和行业协会工作。

(二)部门决算单位构成

纳入2016年平凉市工业和信息化委员会部门决算的单位4家,为市工信局机关本级、下属市节能监察支队、市铁路运输管理办公室、市中小企业服务中心。平凉市工信委是2010年9月通过机构改革组建成立的主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门。委机关内设办公室、人力资源科、规划发展科、经济运行科、投资管理科、装备产业科、原材料产业科、消费品产业科、技术创新科、循环经济科、中小企业办公室、信息产业办公室、电子信息与软件服务科、能源工业科14个职能科室,核定行政编制33名,工勤编制5名。委机关现实有干部职工34名,其中工勤人员2名。下属市节能监察中心、市铁路运输管理办公室、市中小企业服务中心3个事业单位,3个下属事业单位为财务独立核算单位,2017年决算实行单独决算。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(附件)

表二:收入决算表(附件)

表三:支出决算表(附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计1013.24万元,支出总计1052.27万元。与2017年决算数相比,收入比去年的1172.69万元减少120.42万元,主要原因是退休人员的工资全部转出财政发放系统。

本部门2018年度收入合计1013.24万元,其中:财政拨款收入1013.24元,占100%。

本部门2018年度支出合计1052.27万元,其中:基本支出1024.39万元,占97.35%。

本部门2018年度年末结转和结余180.69万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计1013.24万元,较上年决算数减少120.42万元,主要原因是:退休人员的工资全部转出财政发放系统。较年初预算数减少120.42万元,主要原因是:退休人员的工资全部转出财政发放系统。

本部门2018年度财政拨款支出合计1052.27万元,较上年决算数减少120.42万元,主要原因是:退休人员的工资全部转出财政发放系统。较年初预算数减少120.42万元,主要原因是:退休人员的工资全部转出财政发放系统。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出224.08万元,占21.29%,;医疗卫生与计划生育支出37.69万元,占3.58%,;节能环保支出69.93万元,占6.65%,交通运输支出74.93万元,占7.12%,资源勘探信息等支出645.65万元,占61.36%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出844.4万元。其中:人员经费726.54万元,较上年减少,主要原因是退休人员养老金不在财政系统发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费117.86万元,较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无“三公经费”支出。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出117.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)关于国有资产占用情况的说明。

截至2018年12月31日,本部门仅市铁路运输管理办公室有1辆公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指市节能支队用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市节能支队用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表: 表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


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