大香蕉黄片-三级久久黄色视频网站-一级做人爱c视频日本
您当前的位置:首页>政务公开

2018年平凉市中小企业服务中心部门决算

  • 发布时间 :
  • 2019-09-11 11:48:00
  • 来源:
  • 中小企业服务中心
  • 编辑:

一、部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市中小企业服务中心是平凉市人民政府批准设立。主要职责是:贯彻落实国家和省促进中小企业发展的各项方针、政策,为全市中小企业发展提供社会性、公益性、综合性服务;开展经济政策、产业政策、行业发展的咨询和指导;积极搭建中小企业融资担保平台,为中小企业发展壮大提供融资服务;开展中小企业管理经营、科技创新等方面的培训服务,帮助中小企业提升竞争实力。

(二)机构设置情况。平凉市中小企业服务中心,隶属平凉市工业和信息化局,副县级建制。编制6人,其中2018年底在职人员5人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计63.97万元,支出总计63.97万元。与2017年决算数相比,收入49.59万元,增长1.28%,支出增加14.38万元,增长1.28%,主要原因是是执行事业单位职工工资、养老金、绩效奖提标政策,导致收入支出增加。

本部门2018年度收入合计63.97万元,其中:财政拨款收入63.97万元,占100%;无其他收入。

本部门2018年度支出合计63.97万元,其中:基本支出63.97万元,占100%;无项目支出。

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年0万元持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计63.97万元,较上年决算数49.59万元, 增长1.28%。主要原因是:工资调增,相应地社会保障及就业支出增加,以及科学发展观绩效奖标准增加等,导致收入增加。较年初预算数53.43万元,增长1.19%。主要原因是:年初没有将绩效奖和人员增资做入预算,所以年初预算低于实际收入。

本部门2018年度财政拨款支出合计63.97万元,较上年决算数49.59万元, 增长1.28%。主要原因是:落实事业单位职工工资、养老金、科学发展观绩效奖提标政策,故支出有所增加。较年初预算数53.43万元,增长1.19%。主要原因是:年初对科学发展观绩效奖及增资没有做预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出53.65万元,占84%,较年初预算数51.44万元,增长1.04%,主要增长原因是执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老金、公用经费等支出。社会保障与就业支出6.22万元,占9%,主要增长原因是单位事业基本养老保险原由财政部门直接扣交,而2018年开始由单位上交社保局,年初预算时没有将养老保险单独核算,而是预算在了工资里;医疗卫生与计划生育支出1.99万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出63.97万元。其中:人员经费53.01万元,较上年49.01万元,增加4万元,主要原因是主要增长原因是落实事业单位职工工资、养老金、科学发展观绩效奖提标政策,故支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费8.85万元,较上年2.98万元,增加5.87w万元,主要增长原因是差旅费有所增加。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入63.97万元,较上年45.59万元, 主要增长原因是人员工资调增,相应地社会保障及就业支出增加,以及科学发展观绩效奖标准增加等因素,导致收入增加?;局С?3.97万元,较上年45.59万元, 主要增长原因是落实事业单位职工工资、养老金、科学发展观绩效奖提标政策,故支出有所增加。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)0万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年度无“三公”经费支出

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等?;卦诵芯呀?017年2.98万元,增长2.9%,主要原因是主要增长原因是差旅费有所增加。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

无政府采购

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

无公务车辆

(四)关于预算绩效情况的说明。

本部门不存在需绩效评价的项目。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

本部门没有政府性基金财政拨款。

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表: 平凉市中小企业服务中心决算公开表


大香蕉黄片-三级久久黄色视频网站-一级做人爱c视频日本